рефераты бесплатно
 
Главная | Карта сайта
рефераты бесплатно
РАЗДЕЛЫ

рефераты бесплатно
ПАРТНЕРЫ

рефераты бесплатно
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты бесплатно
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Курсовая работа: Экономические методы муниципального управления

Таблица 2.

Критерий оценки Значение коэффициента Реконструкция специализированного жилого дома для граждан пожилого возраста и инвалидов в 2008 году
Инвестиционный проект в полной мере соответствует приоритетам социально - экономического развития Краснобаковского района 1 1
Инвестиционный проект частично соответствует приоритетам социально-экономического развития Краснобаковского района 0,5
Инвестиционный проект не соответствует приоритетам социально-экономического развития Нижегородской области 0

Приложение 5

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ План КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА
НА 2007 - 2009 ГОДЫ

 (тыс.

рублей)

Показатели Строки Год, предыдущий отчетному Отчетный год Текущий год (оценка) Плановый период
1-й год 2-й год 3-й год
Районный бюджет
Доходы, всего 1 133896 155686 184623 198099 210463 216452
Расходы, всего 2 = 3 + 4 130887 157202 185767 201949 210463 216452
в том числе:              
процентные 3            
непроцентные, из них: 4 = 5 + 6 130887 157202 185767 201949 210463 216452
расходы инвестиционного характера 5 10843 21601 14332 5347 5775 6179
расходы текущего характера 6 120044 135601 171435 196602 204688 210273
в том числе: межбюджетные трансферты 7 56679 74490 61898 69436 7210 74500
Профицит (+), Дефицит (-) 8 = 1 - 2 3009 -1516 -1144 -3850    
Источники финансирования дефицита 9 = 10 - 11 3009 1516 1144 3850    
 - привлечение 10            
 - погашение 11            
Муниципальный долг Краснобаковского района 12            
всего на начало года 13 = 14 + 15 4026 4964 5255 3015 2215 1615
в т. ч. внешний 14            
внутренний 15 4026 4964 5255 3015 2215 1615
всего на конец года 16 = 17 +18 4964 5255 3015 2215 1615 1115
в т. ч. внешний 17            
внутренний 18 4964 5255 3015 2215 1615 1115
Консолидированные бюджеты поселений Краснобаковского района Нижегородской области
Доходы без межбюджетных трансфертов 19     5803 25828 26785 27535
Доходы с учетом межбюджетных трансфертов 20     19046 29578 28550 29350
Расходы 21     24849 29578 28550 29350
Профицит (+), Дефицит (-) 22 = 20 - 21            
Источники финансирования дефицита 23 = 24 - 25            
 - привлечено 24            
 - погашено 25            
Муниципальный долг на начало года 26            
Муниципальный долг на конец года 27            
Консолидированный бюджет Краснобаковского района
Доходы 28 133896 155686 179789 187170 198100 203650
Расходы 29 130887 157202 180933 191020 198100 203650
Профицит (+), Дефицит (-) 30 = 28 - 29 3009 -1516 -1144 -3850    
Муниципальный долг на начало года 31 4026 4964 5255 3015 2215 1615
Муниципальный долг на конец года 32 4964 5255 3015 2215 1615 1115

Приложение 6

Результаты оценки потребности по итогам за три последних года по бюджетным услугам, по которым будет производиться учет потребности.

Фактическое предоставление бюджетных услуг в стоимостном выражении.

п/п

Наименование

услуг

2005

2006

2007

Потребность в предоставляемых бюджетных услугах

Исполнено

фактически

Потребность в предоставляемых бюджетных услугах Исполнено фактически Потребность в предоставляемых бюджетных услугах Исполнено фактически

1.

Образование

 

1.1 Дошкольное образование 15039,7 14932,3 20537,8 20202,2 27813,9 25281,6

 

1.2 Начальное общее образование по общеобразовательным программам 12434 11842 14914 14368 18146 16833

 

1.3 Основное общее образование по общеобразовательным программам 18194 17328 22836 22000 26298 24395

 

1.4 Среднее общее образование по общеобразовательным программам 4598 4351 4820 4639 5785 5342

 

1.5 Дополнительное образование 3458 3356 4543 4221 5895 5035

 

1.6 Организация отдыха детей в каникулярное время 180 200 300 300 300 406

 

2.

Здравоохранение

 

2.1 Амбулаторно-поликлиническая помощь 1596,1 491 1780,0 521 2682 1337

 

2.2 Стационарная медицинская помощь 2382 1067 2442,6 1511 2564 2199

 

2.3 Медицинская помощь, предоставляемая в дневных стационарах 0 - 585 250 628 469

 

2.4 Скорая медицинская помощь 3336,6 2658 3644,1 3251 4048 4128

 

2.5

Экстренная медицинская помощь населению, не имеющему страховых медицинских полисов ОМС: стационар

поликлиника

426

411

817

600

865,8

524

1196

660

512

146

1204

 

2.6 Медицинская помощь, предоставляемая в фельдшерско-акушерских пунктах 2048,6 1546 2367 2150 2398 2332

 

3.

Культура

 

3.1 Обучение по дополнительным образовательным программам 1446 1126 1850 1593 2166 2007

 

3.2 Организация досуга населения в учреждениях клубного типа 7975 5014 10670 8564 10249 8018

 

3.3 Хранение, формирование и обработка библиотечных фондов 325 55 443 125 630 690

 

3.4 Организация библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания 3425 2418 4097 2269 5241 2878

 

3.5 Хранение, выявление собирание и изучение музейных предметов и музейных коллекций 360 384 562 401 604 440

 

3.6 Публикация музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просветительной и образовательной деятельности 78 69 123 88 132 96

 

4

Физкультура и спорт

 

4.1 Организация спортивно - массовых мероприятий 290 217 320 230 450 251

 

Фактическое предоставлении бюджетных услуг в натуральном выражении.

№ п/п Наименование услуг Единица оценки Оценка по годам
2005 2006 2007

1.

Образование

1.1 Дошкольное образование Количество воспитанников 755 759 822
1.2 Начальное общее образование по общеобразовательным программам Количество учащихся 764 713 680
1.3 Основное общее образование по общеобразовательным программам Количество учащихся 1238 1166 1111
1.4 Среднее (полное) образование по общеобразовательным программам Количество учащихся 339 295 228
1.5 Дополнительное образование Количество учащихся 930 985 953
1.6 Организация отдыха детей в каникулярное время Количество детей 1163 1276 1432

2.

Здравоохранение

2.1 Амбулаторно-поликлиническая помощь Количество посещений 11493 12606 10829
2.2 Стационарная медицинская помощь Количество койко/дней 8849 7585 10175
2.3 Медицинская помощь, предоставляемая в дневных стационарах Количество пациенто-дней 85 2668 2728
2.4 Скорая медицинская помощь Количество выездов 10005 9427 9507
2.5 Экстренная медицинская помощь населению, не имеющему страховых медицинских полисов ОМС

Количество посещений

Койко-дней

1176

19143

2668

28931

314

13965

2.6 Медицинская помощь, предоставляемая в фельдшерско-акушерских пунктах Количество посещений 54346 56829 66788

3.

Культура

3.1 Обучение по дополнительным образовательным программам Количество учащихся 125 135 135
3.2 Организация досуга населения в учреждениях клубного типа Количество участников 80000 80500 80700
3.3 Хранение, формирование и обработка библиотечных фондов Количество экземпляров 210000 213500 214500
3.4 Организация библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания Количество экземпляров 344850 345100 345600
3.5 Хранение, выявление, собирание и изучение музейных предметов и музейных коллекций Количество предметов 3002 3002 3002
3.6 Публикация музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просветительной и образовательной деятельности Количество посещений 6400 7200 7500

Физическая культура и спорт

4.1 Организация спортивно - массовых мероприятий Количество мероприятий 164 165 165

Приложение 7

Реестр ведомственных целевых программ Краснобаковского района

Номер дата учета программы

наименование

программы

дата, номер распоряжения администрации района о разработке программы наименование субъекта бюджетного планирования дата, номер решения Земского собрания или постановления Администрации об утверждении программы цели и задачи программы ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности, целевые индикаторы и показатели сроки реализации программы объемы и источники финансирования программы
1. 16.02.2009

"Поддержка сельхозтоваро-производителей Краснобаковского

района Нижегородской области в 2009 году"

Управление сельского хозяйства и земельной реформы администрации Краснобаковского района 16.02.2009. № 4

 - создание условий для развития сельскохозяйственного производства района, как одной из важных отраслей экономики, обеспечивающей население продовольствием и занятость на селе;

стимулирование развития сельскохозяйственных товаропроизводителей для создания устойчивого продовольственного рынка.

Увеличить производство в хозяйствах всех категорий: молока до 840 тонн, мяса до 164 тонны;

Увеличить посевные площади зерновых культур до 2388 га;

Обеспечить валовое производство зерна не менее 3872 тонн;

Заготовить для общественного животноводства 2660 тонн сена,850 тонн силоса, 850 тонн сенажа;

Обеспечить производство грубых и сочных кормов на условную голову не менее 18 центнеров кормовых единиц;

Посеять многолетних трав на площади 180 га.

2009 год

Средства местного бюджета - 1 874,5тыс. руб.;

Прочие внебюджетные источники - 6 417,6тыс. руб.


Страницы: 1, 2, 3, 4


рефераты бесплатно
НОВОСТИ рефераты бесплатно
рефераты бесплатно
ВХОД рефераты бесплатно
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты бесплатно    
рефераты бесплатно
ТЕГИ рефераты бесплатно

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.