РАЗДЕЛЫ
ПАРТНЕРЫ
АЛФАВИТ
ПОИСК
Курсовая работа: Экономические методы муниципального управления
Таблица 2.
Критерий оценки
Значение коэффициента
Реконструкция специализированного жилого дома для граждан
пожилого возраста и инвалидов в 2008 году
Инвестиционный проект в полной мере соответствует приоритетам социально
- экономического развития Краснобаковского района
1
1
Инвестиционный проект частично соответствует приоритетам социально-экономического
развития Краснобаковского района
0,5
Инвестиционный проект не соответствует приоритетам
социально-экономического развития Нижегородской области
0
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ План КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА
НА 2007 - 2009 ГОДЫ
(тыс.
рублей)
Показатели
Строки
Год, предыдущий отчетному
Отчетный год
Текущий год (оценка)
Плановый период
1-й год
2-й год
3-й год
Районный бюджет
Доходы, всего
1
133896
155686
184623
198099
210463
216452
Расходы, всего
2 = 3 + 4
130887
157202
185767
201949
210463
216452
в том числе:
процентные
3
непроцентные, из них:
4 = 5 + 6
130887
157202
185767
201949
210463
216452
расходы инвестиционного характера
5
10843
21601
14332
5347
5775
6179
расходы текущего характера
6
120044
135601
171435
196602
204688
210273
в том числе: межбюджетные трансферты
7
56679
74490
61898
69436
7210
74500
Профицит (+), Дефицит (-)
8 = 1 - 2
3009
-1516
-1144
-3850
Источники финансирования дефицита
9 = 10 - 11
3009
1516
1144
3850
- привлечение
10
- погашение
11
Муниципальный долг Краснобаковского района
12
всего на начало года
13 = 14 + 15
4026
4964
5255
3015
2215
1615
в т. ч. внешний
14
внутренний
15
4026
4964
5255
3015
2215
1615
всего на конец года
16 = 17 +18
4964
5255
3015
2215
1615
1115
в т. ч. внешний
17
внутренний
18
4964
5255
3015
2215
1615
1115
Консолидированные бюджеты поселений Краснобаковского района Нижегородской
области
Доходы без межбюджетных трансфертов
19
5803
25828
26785
27535
Доходы с учетом межбюджетных трансфертов
20
19046
29578
28550
29350
Расходы
21
24849
29578
28550
29350
Профицит (+), Дефицит (-)
22 = 20 - 21
Источники финансирования дефицита
23 = 24 - 25
- привлечено
24
- погашено
25
Муниципальный долг на начало года
26
Муниципальный долг на конец года
27
Консолидированный бюджет Краснобаковского района
Доходы
28
133896
155686
179789
187170
198100
203650
Расходы
29
130887
157202
180933
191020
198100
203650
Профицит (+), Дефицит (-)
30 = 28 - 29
3009
-1516
-1144
-3850
Муниципальный долг на начало года
31
4026
4964
5255
3015
2215
1615
Муниципальный долг на конец года
32
4964
5255
3015
2215
1615
1115
Приложение 6
Результаты оценки потребности по итогам за три последних
года по бюджетным услугам, по которым будет производиться учет потребности.
Фактическое предоставление бюджетных услуг в стоимостном
выражении.
№
п/п
Наименование
услуг
2005
2006
2007
Потребность в предоставляемых
бюджетных услугах
Исполнено
фактически
Потребность в предоставляемых
бюджетных услугах
Исполнено фактически
Потребность в предоставляемых
бюджетных услугах
Исполнено фактически
1.
Образование
1.1
Дошкольное образование
15039,7
14932,3
20537,8
20202,2
27813,9
25281,6
1.2
Начальное общее образование по общеобразовательным программам
12434
11842
14914
14368
18146
16833
1.3
Основное общее образование по общеобразовательным программам
18194
17328
22836
22000
26298
24395
1.4
Среднее общее образование по общеобразовательным программам
4598
4351
4820
4639
5785
5342
1.5
Дополнительное образование
3458
3356
4543
4221
5895
5035
1.6
Организация отдыха детей в каникулярное время
180
200
300
300
300
406
2.
Здравоохранение
2.1
Амбулаторно-поликлиническая помощь
1596,1
491
1780,0
521
2682
1337
2.2
Стационарная медицинская помощь
2382
1067
2442,6
1511
2564
2199
2.3
Медицинская помощь, предоставляемая в дневных стационарах
0
-
585
250
628
469
2.4
Скорая медицинская помощь
3336,6
2658
3644,1
3251
4048
4128
2.5
Экстренная медицинская помощь населению, не имеющему страховых
медицинских полисов ОМС: стационар
поликлиника
426
411
817
600
865,8
524
1196
660
512
146
1204
2.6
Медицинская помощь, предоставляемая в фельдшерско-акушерских
пунктах
2048,6
1546
2367
2150
2398
2332
3.
Культура
3.1
Обучение по дополнительным образовательным программам
1446
1126
1850
1593
2166
2007
3.2
Организация досуга населения в учреждениях клубного типа
7975
5014
10670
8564
10249
8018
3.3
Хранение, формирование и обработка библиотечных фондов
325
55
443
125
630
690
3.4
Организация библиотечного, информационного и
справочно-библиографического обслуживания
3425
2418
4097
2269
5241
2878
3.5
Хранение, выявление собирание и изучение музейных предметов и
музейных коллекций
360
384
562
401
604
440
3.6
Публикация музейных предметов и музейных коллекций и
осуществление просветительной и образовательной деятельности
78
69
123
88
132
96
4
Физкультура и спорт
4.1
Организация спортивно - массовых мероприятий
290
217
320
230
450
251
Фактическое предоставлении бюджетных услуг в натуральном выражении.
№ п/п
Наименование услуг
Единица оценки
Оценка по годам
2005
2006
2007
1.
Образование
1.1
Дошкольное образование
Количество воспитанников
755
759
822
1.2
Начальное общее образование по общеобразовательным программам
Количество учащихся
764
713
680
1.3
Основное общее образование по общеобразовательным программам
Количество учащихся
1238
1166
1111
1.4
Среднее (полное) образование по общеобразовательным программам
Количество учащихся
339
295
228
1.5
Дополнительное образование
Количество учащихся
930
985
953
1.6
Организация отдыха детей в каникулярное время
Количество детей
1163
1276
1432
2.
Здравоохранение
2.1
Амбулаторно-поликлиническая помощь
Количество посещений
11493
12606
10829
2.2
Стационарная медицинская помощь
Количество койко/дней
8849
7585
10175
2.3
Медицинская помощь, предоставляемая в дневных стационарах
Количество пациенто-дней
85
2668
2728
2.4
Скорая медицинская помощь
Количество выездов
10005
9427
9507
2.5
Экстренная медицинская помощь населению, не имеющему страховых
медицинских полисов ОМС
Количество посещений
Койко-дней
1176
19143
2668
28931
314
13965
2.6
Медицинская помощь, предоставляемая в фельдшерско-акушерских
пунктах
Количество посещений
54346
56829
66788
3.
Культура
3.1
Обучение по дополнительным образовательным программам
Количество учащихся
125
135
135
3.2
Организация досуга населения в учреждениях клубного типа
Количество участников
80000
80500
80700
3.3
Хранение, формирование и обработка библиотечных фондов
Количество экземпляров
210000
213500
214500
3.4
Организация библиотечного, информационного и
справочно-библиографического обслуживания
Количество экземпляров
344850
345100
345600
3.5
Хранение, выявление, собирание и изучение музейных предметов и
музейных коллекций
Количество предметов
3002
3002
3002
3.6
Публикация музейных предметов и музейных коллекций и
осуществление просветительной и образовательной деятельности
Количество посещений
6400
7200
7500
Физическая культура и спорт
4.1
Организация спортивно - массовых мероприятий
Количество мероприятий
164
165
165
Реестр ведомственных целевых программ Краснобаковского
района
Номер
дата учета программы
наименование
программы
дата, номер распоряжения
администрации района о разработке программы
наименование субъекта бюджетного планирования
дата, номер решения Земского собрания или постановления Администрации
об утверждении программы
цели и задачи программы
ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели
социально-экономической эффективности, целевые индикаторы и показатели
сроки реализации программы
объемы и источники финансирования
программы
1.
16.02.2009
"Поддержка сельхозтоваро-производителей Краснобаковского
района Нижегородской области в 2009 году"
Управление сельского хозяйства и земельной реформы администрации
Краснобаковского района
16.02.2009. № 4
- создание условий для развития сельскохозяйственного
производства района, как одной из важных отраслей экономики, обеспечивающей
население продовольствием и занятость на селе;
стимулирование развития сельскохозяйственных товаропроизводителей
для создания устойчивого продовольственного рынка.
Увеличить производство в хозяйствах всех категорий: молока до 840
тонн, мяса до 164 тонны;
Увеличить посевные площади зерновых культур до 2388 га;
Обеспечить валовое производство зерна не менее 3872 тонн;
Заготовить для общественного животноводства 2660 тонн сена,850
тонн силоса, 850 тонн сенажа;
Обеспечить производство грубых и сочных кормов на условную голову
не менее 18 центнеров кормовых единиц;
Посеять многолетних трав на площади 180 га.
2009 год
Средства местного бюджета - 1 874,5тыс. руб.;
Прочие внебюджетные источники - 6 417,6тыс. руб.